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Administración o Gestion de riesgos E.R.M. y la Auditoria Interna - Rodrigo Estupinán Gaitán

Written By Alexis Llontop on miércoles, 15 de julio de 2015 | 17:37

Los temas tratados en el libro de Administración o Gestión de Riesgos - ERM y la Auditoría Interna los considero oportunos, de fácil entendimiento y con recomendaciones fundamentales necesarias para una adecuada Administración del Riesgo, los cuales no solamente son útiles para la profesión del Contador Público sino para las demás profesiones y sobretodo para los Miembros de Juntas Directivas, Comités de Auditoría, Consejos de Administración, Presidencias y Gerencias en general de toda clase de organizaciones empresariales.

La organización que se hace en este libro de la gestión del riesgo con la auditoría interna, apoyados en las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, los Consejos para la Práctica y el Código de Ética del IIA, así como las listas y cuestionarios de control interno para la Auditoría Interna de la FLAI, ayudarán a los auditores internos y externos para evaluar los controles internos, el gobierno corporativo y los riesgos que afectan a las empresas donde presten sus servicios profesionales.

Tabla de Contenido:   [379 Pag.]
  • Capítulo 1. El control interno (modelo)
  • Capítulo 2. Organización de la auditoría interna
  • Capítulo 3. Enfoque moderno de la auditoría interna
  • Capítulo 4. Los paradigmas en el ejercicio de
  • La auditoría interna en América latina
  • Capítulo 5. Código de ética
  • Capítulo 6. Normas internacionales de auditoría interna y consejos para la práctica
  • Capítulo 7. El riesgo empresarial
  • Capítulo 8. Administración de riesgo empresarial e.r.m.
  • Capítulo 9. El riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna
  • Capítulo 10. La auditoría interna y el (e.r.m.
  • Capítulo 11. Conocimiento del cliente para la administración del riesgo
  • Capítulo 12. El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos
  • Capítulo 13. Prácticas del e.r.m. en la auditoría interna .
  • Capítulo 14. Mapa de riesgos para uso en la auditoría interna
  • Capítulo 15. Auditoría de cumplimiento por parte del auditor interno
  • Capítulo 16. Detección de operaciones ilícitas por la auditoría interna
  • Capítulo 17. Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna
  • Capítulo 18. Gobierno corporativo o corporate governance
  • Capítulo 19. Los comités de auditoría y el gobierno corporativo
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